三江县经管站2015年部门决算公开

来源: 县农业局  |   发布日期: 2016-05-17 10:33   
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   一、部门基本情况 

  1、部门主要职能:贯彻实施农业和农村经济发展的有关政策措施,提出对农业和农村经济实行引导、支持、保护、调控的政策性建议;研究提出深化农村经济体制改革的意见;负责稳定和完善以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制等中央在农村基本政策的贯彻落实;研究、指导农业社会化服务体系建设;负责组织指导农业产业化经营;依法承担农村土地承包合同管理、农村集体资产、财务管理、农民负担监督管理等“三大管理”,指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产和审计;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理工作;组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测,监督减轻农民负担和各项措施的实施,协作处理涉及农民负担的行政执法和案件查处;指导农民专业合作经济组织的建设;并增挂“三江县农业产业化工作领导小组办公室”、“三江县农民负担监督管理办公室”等牌子,负责办公室日常工作事务。 

  2、部门人员构成:⑴、在职人员9人。其中:行政公务员1人(副处),事业参公8人(副科4人、科员4人)。⑵、退人员8人。其中:退休公务员及参公人员10人(主任科员4人、副主任科员2人、科员1人,高级职称1人)。⑶、其他人员情况:享受遗嘱生活补助2人(配偶),享受独生子女保健津贴1人(双职工)。 

  二、2015年部门决算报表

  见附件
  三、2015年度收入支出总体情况 

 

  (一)、收入总计2165280.91元。 

  1、财政拨款收入1476398.30元,为本级财政当年拨付资金。收入比上年增加22.46%,主要是人员经费工资变动增加。 

  2、上年结转和结余688882.61元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。 

  (二)支出总计1476398.30元。 

  1、2015年度一般公共预算支出1476398.30元,其中:基本支出1451398.30元,项目支出25000元。基本支出比上年增加94.95%,主要是人员工资变动增加和公务费费用开支增加;项目支出比上年减少98.24%,主要是龙头企业项目经费减少;总的全年部门支出比上年增加94.95%,主要是基本支出比上年增加。 

  2、年末结转结余618882.61元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转结余。 

  四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出 2896 元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出决算0元。 

  (二)公务用车购置及运行费支出决算0元。 

  (三)公务接待费支出 2896 元,同比2015年增长24.2%,公务接待58人次,主要是2015年开展相关业务活动比较多,来访贵客多些等。 

  


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三江县经管站2015年部门决算公开

  发布日期: 2016-05-17 10:33

来源: 县农业局

   一、部门基本情况 

  1、部门主要职能:贯彻实施农业和农村经济发展的有关政策措施,提出对农业和农村经济实行引导、支持、保护、调控的政策性建议;研究提出深化农村经济体制改革的意见;负责稳定和完善以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制等中央在农村基本政策的贯彻落实;研究、指导农业社会化服务体系建设;负责组织指导农业产业化经营;依法承担农村土地承包合同管理、农村集体资产、财务管理、农民负担监督管理等“三大管理”,指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产和审计;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理工作;组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测,监督减轻农民负担和各项措施的实施,协作处理涉及农民负担的行政执法和案件查处;指导农民专业合作经济组织的建设;并增挂“三江县农业产业化工作领导小组办公室”、“三江县农民负担监督管理办公室”等牌子,负责办公室日常工作事务。 

  2、部门人员构成:⑴、在职人员9人。其中:行政公务员1人(副处),事业参公8人(副科4人、科员4人)。⑵、退人员8人。其中:退休公务员及参公人员10人(主任科员4人、副主任科员2人、科员1人,高级职称1人)。⑶、其他人员情况:享受遗嘱生活补助2人(配偶),享受独生子女保健津贴1人(双职工)。 

  二、2015年部门决算报表

  见附件
  三、2015年度收入支出总体情况 

 

  (一)、收入总计2165280.91元。 

  1、财政拨款收入1476398.30元,为本级财政当年拨付资金。收入比上年增加22.46%,主要是人员经费工资变动增加。 

  2、上年结转和结余688882.61元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。 

  (二)支出总计1476398.30元。 

  1、2015年度一般公共预算支出1476398.30元,其中:基本支出1451398.30元,项目支出25000元。基本支出比上年增加94.95%,主要是人员工资变动增加和公务费费用开支增加;项目支出比上年减少98.24%,主要是龙头企业项目经费减少;总的全年部门支出比上年增加94.95%,主要是基本支出比上年增加。 

  2、年末结转结余618882.61元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转结余。 

  四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出 2896 元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出决算0元。 

  (二)公务用车购置及运行费支出决算0元。 

  (三)公务接待费支出 2896 元,同比2015年增长24.2%,公务接待58人次,主要是2015年开展相关业务活动比较多,来访贵客多些等。 

  



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