三江侗族自治县2025年“三公”经费预算安排情况说明

来源: 三江县财政局  |   发布日期: 2025-01-27 16:05   
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严格落实中央八项规定和政府机关过紧日子要求,考虑到经过多年来的持续压减,下降空间有限。其中:公务用车运行维护费及购置费安排513万元(未安排含购置费);公务接待费安排226万元;因公出国(境)经费未安排。

1.因公出国(境)费。因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国境经费具有不确定性,未纳入年初预算。若各单位预算执行年度内,有上级部门组织的因公出国(境)费用发生,按照审批程序报批后,在本单位预算内经费中解决,为此,因公出国(境)费预算为0。

2.公务用车运行维护费。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等其他相关支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。考虑多年进行压减以及脱贫攻坚工作需要, 2025年公共财政拨款公务用车运行维护费513万元,与上年基本持平。

3.公务用车购置费。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。公务用车购置费用包括公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。机关公务用车改革完成后,按照“桂财资[2017]22号”规定,柳州市车辆购置费实行限额控制,我县将根据市级下达的额度安排全县公务用车采购并列入预算。因2025年车辆购置费额度尚未下达,购置费预算暂不安排。

4.公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待费用。2025年公共财政拨款公务接待费226万元,较上年降低2.16%。

三江侗族自治县2025年“三公”经费预算情况表

单位:万元

支出项目名称

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

备注

合计

其中:使用公共财政拨款

合计

其中:使用公共财政拨款

合计

与上年预算数同比+-%

其中:使用公共财政拨款

与上年预算数同比+-%

合计

757

731

486

486

739

-2.38%

731

0.00%

根据桂财预〔2023〕137号、三财政〔2023〕339号文件要求:“后续化债期间“三公两费”预算总额安排原则上不得超过2024年预算安排总规模,今后年度压减预算开支将持续视情作出规定。”,由于我县三公两费已持续压减多年,已无压减空间,在上级部门未做出明确压减规定前,使用财政资金安排的“三公两费”支出预算与上年保持一致。

因公出国经费

无出国计划

公务接待费

231

218

97

97

226

-2.16%

218

0.00%

公务用车购置费

12

12

2024年公务车购置费用为纪委部门业务用车购置费用;2025年无车辆购置采购计划

公务用车运行维护费

526

513

377

377

513

-2.47%

513

0.00%



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2025

三江侗族自治县2025年“三公”经费预算安排情况说明

  发布日期: 2025-01-27 16:05

来源: 三江县财政局

严格落实中央八项规定和政府机关过紧日子要求,考虑到经过多年来的持续压减,下降空间有限。其中:公务用车运行维护费及购置费安排513万元(未安排含购置费);公务接待费安排226万元;因公出国(境)经费未安排。

1.因公出国(境)费。因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国境经费具有不确定性,未纳入年初预算。若各单位预算执行年度内,有上级部门组织的因公出国(境)费用发生,按照审批程序报批后,在本单位预算内经费中解决,为此,因公出国(境)费预算为0。

2.公务用车运行维护费。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等其他相关支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。考虑多年进行压减以及脱贫攻坚工作需要, 2025年公共财政拨款公务用车运行维护费513万元,与上年基本持平。

3.公务用车购置费。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。公务用车购置费用包括公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。机关公务用车改革完成后,按照“桂财资[2017]22号”规定,柳州市车辆购置费实行限额控制,我县将根据市级下达的额度安排全县公务用车采购并列入预算。因2025年车辆购置费额度尚未下达,购置费预算暂不安排。

4.公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待费用。2025年公共财政拨款公务接待费226万元,较上年降低2.16%。

三江侗族自治县2025年“三公”经费预算情况表

单位:万元

支出项目名称

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

备注

合计

其中:使用公共财政拨款

合计

其中:使用公共财政拨款

合计

与上年预算数同比+-%

其中:使用公共财政拨款

与上年预算数同比+-%

合计

757

731

486

486

739

-2.38%

731

0.00%

根据桂财预〔2023〕137号、三财政〔2023〕339号文件要求:“后续化债期间“三公两费”预算总额安排原则上不得超过2024年预算安排总规模,今后年度压减预算开支将持续视情作出规定。”,由于我县三公两费已持续压减多年,已无压减空间,在上级部门未做出明确压减规定前,使用财政资金安排的“三公两费”支出预算与上年保持一致。

因公出国经费

无出国计划

公务接待费

231

218

97

97

226

-2.16%

218

0.00%

公务用车购置费

12

12

2024年公务车购置费用为纪委部门业务用车购置费用;2025年无车辆购置采购计划

公务用车运行维护费

526

513

377

377

513

-2.47%

513

0.00%




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