三江侗族自治县气象局2022年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

来源: 三江县财政局  |   发布日期: 2022-02-14 15:25    浏览量:|
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第一部分:概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分: 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分: 2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释










第一部分:三江侗族自治县气象局概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

三江侗族自治县气象局其部门职能是为国家建设和社会提供气象管理保障、气象预报和气象科技服务。

(二)2022年工作目标。

编制本行政区域气象灾害防御规划,完善气象灾害应急预案,组织开展气象灾害应急保障服务;开展气象灾害和极端天气气候事件风险评估和区划;针对粮食安全、生态安全、水资源安全、灾害风险管理等应对气候变化问题,提供咨询服务;推进乡镇气象信息服务站的标准化建设和气象协理员、信息员队伍建设,保障气象服务工作顺利进行;提出气象灾害防御措施,对重大气象灾害做出评估,为县政府组织防御气象灾害提供决策依据;按照国家、自治区、市有关人工影响天气的法律、法规和政策,制定相关的规章制度以及实施细则;在县政府的领导和协调下,制定人工影响天气年度计划和方案;组织人工影响天气专业队伍、作业点以及业务系统建设,组织实施人工影响天气作业;负责人工影响天气作业的装备的管理及安全技术的检测;负责全县人工人工影响天气作业人员的资格管理,组织开展业务技术培训和考核;组织开展人工影响天气效果评估工作;承担县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

三江侗族自治县气象局,隶属柳州市气象局和三江县委、政府双重领导,内设三江侗族自治县气象台(含地面观测站,简称气象台)、三江侗族自治县气象灾害防御(应急)管理中心(简称气象灾害应急中心)、三江侗族自治县气象服务与防雷中心(简称防雷服务中心)3个直属事业单位和综合办公室(含财务股),为财政全额拨款事业单位。

编制现状及人员构成。

核定人员编制11人,其中参公4人;事业7人(3人为县级编制)。目前人员情况:参公4人;事业6人。中央和县级事业编制人员绩效工资均由县级财政支付;中央参公人员、中央和县级事业编制人员年终绩效考评奖均由县级财政支付其中党支部书记、局长李敏国主持全面工作。分管党支部、气象服务与防雷中心。副局长曾超杰协助局长分管人工影响天气管理中心、气象灾害防御(应急)管理中心、综合办公室。副局长张尚斌协助局长分管气象台、观测站。

第二部分:三江侗族自治县气象局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

(说明:上述报表详见附件的2022年部门预算报表(公开表))

     第三部分:三江侗族自治县气象局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入2047866.46元,比上年减少114012.73元,下降5.27 %;总支2047866.46元,比上年减少114012.73元,下降5.27

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入2047866.46元,明细如下:

1.一般公共预拨款754866.46元,比上年减少1407012.73元,上年下降65.08%。

1)经费拨款754866.46元,同比减少1407012.73元,下降65.08%

2.政府性基金拨款1293000元,同比增加1293000元,增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.社保、公积金等测算方式有所调整;

2.响应当前形势,缩减项目维持性经费;

3.三江县申报“中国天然氧吧”项目经费来源调整为政府性基金预算拨款。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出2047866.46元,其中:基本支出334866.46元,占支出总预算16.35%,同比减少320802.73元,下降48.93 %;项目支出1713000元,占支出总预算83.65%,同比增加206790元,增长13.73%。

支出预算与上年增减变化的主要原因:社保、公积金等测算方式有所调整;响应当前形势,缩减项目维持性经费;三江县申报“中国天然氧吧”项目经费来源调整为政府性基金预算拨款。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款算总收入2047866.46元,比上年减少114012.73下降5.27%;财政拨款预算总支出2047866.46元,比上年减少114012.73下降5.27%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)208社会保障和就业支出支出40200元,占支出总预算5.33%,同比减少55500.48元,下降57.99%。

2210一般公共服务支出15587.2元,占支出总预算2.06%,同比减少15515.46元,下降49.88%。

3220自然资源海洋气象等支出680899.26元,占支出总预算90.2%,同比减少1306326.55元,下降65.74 %。

4221住房保障支出18180元,占支出总预算2.41%,同比减少29670.24元,下降62.01 %。

2.按支出性质划分,其中:

1)基本支出334866.46万元,同比减少320802.73元,下降48.93%。

2)项目支出420000万元,同比减少1086210元,下降72.12%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算334866.46元,占支出总预算16.35%,同比减少320802.73元,下降48.93 %,其中

1)工资福利支出263196.46元,占基本支出预算78.6%,同比减少296657.69元,下降52.99%;

2)商品和服务支出67830元,占基本支出预算20.25%,同比减少24145.04元,下降26.25%;

3)对个人和家庭的补助支出3840元,占基本支出预算1.15%,与上年持平

2.按资性质划分其中:

1)人员经费267036.46。其中:工资福利支出263196.46元,对个人和家庭的补助支出3840

2)公用经费67830。其中:商品和服务支出67830元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平。

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出1293000元,其中:基本支出0元,与上年持平;项目支出1293000元,同比增加1293000元,增长100%。其中:

1.212类城乡社区支出1293000元,同比增加1293000元,增长100%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因:

三江县申报“中国天然氧吧”项目经费来源调整为政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年三江侗族自治县气象局机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,三江侗族自治县气象局本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算6.783万元,较上年预算增减少24145.04元,下降26.25%。减少的主要原因是:坚持党政机关过紧日子,缩减经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算1293000元,同比增加1293000元,增长100%。其中:政府性基金1293000元,同比增加1293000元,增长100%。

2.按政府采购项目类型划分分散采购1293000服务类采购1293000

(三)国有资产占用情况说明

截止上年度末,本部门(单位)国有资产总额为0万元,其中:流动资产0万元、固定资产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元

)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额204.786646万元。

2.2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个,金额129.3万元。其中政府性基金预算支出129.3万元。具体项目如下:

1)三江县申报“中国天然氧吧”项目,金额129.3万元;

(说明:上述预算绩效目标详见附件)



                      第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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2022

三江侗族自治县气象局2022年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2022-02-14 15:25

来源: 三江县财政局


第一部分:概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分: 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分: 2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释










第一部分:三江侗族自治县气象局概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

三江侗族自治县气象局其部门职能是为国家建设和社会提供气象管理保障、气象预报和气象科技服务。

(二)2022年工作目标。

编制本行政区域气象灾害防御规划,完善气象灾害应急预案,组织开展气象灾害应急保障服务;开展气象灾害和极端天气气候事件风险评估和区划;针对粮食安全、生态安全、水资源安全、灾害风险管理等应对气候变化问题,提供咨询服务;推进乡镇气象信息服务站的标准化建设和气象协理员、信息员队伍建设,保障气象服务工作顺利进行;提出气象灾害防御措施,对重大气象灾害做出评估,为县政府组织防御气象灾害提供决策依据;按照国家、自治区、市有关人工影响天气的法律、法规和政策,制定相关的规章制度以及实施细则;在县政府的领导和协调下,制定人工影响天气年度计划和方案;组织人工影响天气专业队伍、作业点以及业务系统建设,组织实施人工影响天气作业;负责人工影响天气作业的装备的管理及安全技术的检测;负责全县人工人工影响天气作业人员的资格管理,组织开展业务技术培训和考核;组织开展人工影响天气效果评估工作;承担县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

三江侗族自治县气象局,隶属柳州市气象局和三江县委、政府双重领导,内设三江侗族自治县气象台(含地面观测站,简称气象台)、三江侗族自治县气象灾害防御(应急)管理中心(简称气象灾害应急中心)、三江侗族自治县气象服务与防雷中心(简称防雷服务中心)3个直属事业单位和综合办公室(含财务股),为财政全额拨款事业单位。

编制现状及人员构成。

核定人员编制11人,其中参公4人;事业7人(3人为县级编制)。目前人员情况:参公4人;事业6人。中央和县级事业编制人员绩效工资均由县级财政支付;中央参公人员、中央和县级事业编制人员年终绩效考评奖均由县级财政支付其中党支部书记、局长李敏国主持全面工作。分管党支部、气象服务与防雷中心。副局长曾超杰协助局长分管人工影响天气管理中心、气象灾害防御(应急)管理中心、综合办公室。副局长张尚斌协助局长分管气象台、观测站。

第二部分:三江侗族自治县气象局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

(说明:上述报表详见附件的2022年部门预算报表(公开表))

     第三部分:三江侗族自治县气象局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入2047866.46元,比上年减少114012.73元,下降5.27 %;总支2047866.46元,比上年减少114012.73元,下降5.27

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入2047866.46元,明细如下:

1.一般公共预拨款754866.46元,比上年减少1407012.73元,上年下降65.08%。

1)经费拨款754866.46元,同比减少1407012.73元,下降65.08%

2.政府性基金拨款1293000元,同比增加1293000元,增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.社保、公积金等测算方式有所调整;

2.响应当前形势,缩减项目维持性经费;

3.三江县申报“中国天然氧吧”项目经费来源调整为政府性基金预算拨款。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出2047866.46元,其中:基本支出334866.46元,占支出总预算16.35%,同比减少320802.73元,下降48.93 %;项目支出1713000元,占支出总预算83.65%,同比增加206790元,增长13.73%。

支出预算与上年增减变化的主要原因:社保、公积金等测算方式有所调整;响应当前形势,缩减项目维持性经费;三江县申报“中国天然氧吧”项目经费来源调整为政府性基金预算拨款。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款算总收入2047866.46元,比上年减少114012.73下降5.27%;财政拨款预算总支出2047866.46元,比上年减少114012.73下降5.27%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)208社会保障和就业支出支出40200元,占支出总预算5.33%,同比减少55500.48元,下降57.99%。

2210一般公共服务支出15587.2元,占支出总预算2.06%,同比减少15515.46元,下降49.88%。

3220自然资源海洋气象等支出680899.26元,占支出总预算90.2%,同比减少1306326.55元,下降65.74 %。

4221住房保障支出18180元,占支出总预算2.41%,同比减少29670.24元,下降62.01 %。

2.按支出性质划分,其中:

1)基本支出334866.46万元,同比减少320802.73元,下降48.93%。

2)项目支出420000万元,同比减少1086210元,下降72.12%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算334866.46元,占支出总预算16.35%,同比减少320802.73元,下降48.93 %,其中

1)工资福利支出263196.46元,占基本支出预算78.6%,同比减少296657.69元,下降52.99%;

2)商品和服务支出67830元,占基本支出预算20.25%,同比减少24145.04元,下降26.25%;

3)对个人和家庭的补助支出3840元,占基本支出预算1.15%,与上年持平

2.按资性质划分其中:

1)人员经费267036.46。其中:工资福利支出263196.46元,对个人和家庭的补助支出3840

2)公用经费67830。其中:商品和服务支出67830元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平。

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出1293000元,其中:基本支出0元,与上年持平;项目支出1293000元,同比增加1293000元,增长100%。其中:

1.212类城乡社区支出1293000元,同比增加1293000元,增长100%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因:

三江县申报“中国天然氧吧”项目经费来源调整为政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年三江侗族自治县气象局机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,三江侗族自治县气象局本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算6.783万元,较上年预算增减少24145.04元,下降26.25%。减少的主要原因是:坚持党政机关过紧日子,缩减经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算1293000元,同比增加1293000元,增长100%。其中:政府性基金1293000元,同比增加1293000元,增长100%。

2.按政府采购项目类型划分分散采购1293000服务类采购1293000

(三)国有资产占用情况说明

截止上年度末,本部门(单位)国有资产总额为0万元,其中:流动资产0万元、固定资产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元

)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额204.786646万元。

2.2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个,金额129.3万元。其中政府性基金预算支出129.3万元。具体项目如下:

1)三江县申报“中国天然氧吧”项目,金额129.3万元;

(说明:上述预算绩效目标详见附件)



                      第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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