三江县洋溪乡中心校2021年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

来源: 县财政局  |   发布日期: 2021-02-08 21:50    浏览量:|
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第一部分:概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分:2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:三江侗族自治县洋溪乡中心校概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

本部门的基本职能及主要工作目标是实施小学义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。

1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针,政策,法律法规等。

2.负责全乡辖内小学,幼儿园的德育,教学,教研,后勤等管理实务。

3.树立科学发展观,以德立校,依法治校,不断提高教育管理水平。

(二)2021年工作目标。

本部门的基本职能及主要工作目标是实施小学义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。 

1. 洋溪中学搬到三江县四中,各村校五年级和六年级集中乡中心校教学,管理好寄宿制,提高教学质量。

2. 进一步完善、优化我校教学常规管理评价机制,努力把我校教学质量提升工作做细做实。

3. 组织各学校教师开展教研活动,通过开展教研活动带动年轻教师的快速成长。

4. 在全乡范围内注重培养学生书法和绘画等特长,做好我校“一校一品,一校一特色”工作。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

洋溪乡中心校属于三江侗族自治县教育局管辖下的二机机构。我中心校的基本职能及工作目标为:宣传和贯彻执行党和国家的教育方针,政策,法律法规等。负责全乡辖内小学,幼儿园的德育,教学,教研,后勤等管理实务。树立科学发展观,以德立校,依法治校,不断提高教育管理水平。全乡含20各教学点和5所幼儿园。

编制现状及人员构成。

(1)单位编制情况:编制人数111人(其中:事业编制111人。)

(2)单位在册人员情况:在职人员111人(其中:专业技术事业人员108人、特岗人员2人)学生在册人数1877人

(3)单位退休人员情况:离退休职工33人(事业退休人员33人)。

(4)其他人员情况:享受独生子女补助1人,享受班主任津贴79人,其他临时人员42人(本土教师1,临时顶岗教师7人,免费营养餐工友34人)。遗属人员10人,享受贫困生午餐补助1877人,享受寄宿制生活补助163人。

第二部分:三江县洋溪乡中心校2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

(说明:上述报表详见附件的部门预算报表。)

第三部分:三江县洋溪中心校2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%;总支出19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入19526283.91元,明细如下:

1.一般公共预算拨款19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%

经费拨款19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%

(1)上级财政补助收入3706929.13元,比上年增加90486.63元,增加2.50%

(2)县级财政补助收入15559404.78元,同比增加1596084.04元,增加11.43%。

(3)纳入一般公共预算管理的非税收入0元。

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.在职人员增加,且人员经费提高,则预算增加;

2.生均公用经费提高,在校学生增加,今年增加非税收入,则预算增加。

3.退休人员和遗属人员减少,则预算减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

按支出结构分类划分,其中:

(1)基本支出预算19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

支出预算与上年增减变化的主要原因:

一、机关事业单位在职人员工资福利增加;

二、职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%2021年部门预算总支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1.205类教育支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

六、一般公共预算支出表说明(分经济科目)

按支出结构分类划分,其中:

1.基本支出预算19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%,其中

①工资福利支出14243318.1元,占基本支出预算81.05%,同比增加1753188.28元,增加14.03%;

②商品和服务支出2853135.3元,占基本支出预算16.54%,同比增加 73905.84元,增长9.04%;

③对个人和家庭的补助支出2429830.51元,占基本支出预算2.41%,同比减少43283.49元,下降1.755%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费16673148.6元。其中:工资福利支出14243318.1元,对个人和家庭的补助支出2429830.51元。

2.公用经费2853135.3元。其中:商品和服务支出2853135.3元。

   八、政府性基金预算情况说明

 2021年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与上年持平。

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元,与上年持平;

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平;

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2021年三江县洋溪中心校机关运行经费财政拨款预算285.31万元。

洋溪中心校属于教育局管辖下的二级机构,事业单位运行经费财政拨款预算285.31万元,较上年预算增加7.39万元,增长9.04%。增加的原因是本单位生均公用经费提高,在校学生增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

(一)2021年政府采购预算486250元,同比减少6150元,下降1.24%。其中:一般公共预算资金486250元,同比减少6150元,下降1.24%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购486250元(其中:货物类采购486250元,工程类采购0元,服务类采购0元);

(三)国有资产占用情况说明

截止上年度末,本单位国有资产总额为2831.18万元,其中:流动资产10.43万元、固定资产2820.75万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数2820.75万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)27742㎡,价值2373.10万元;通用设备价值   124.40万元;专用设备价值235.31万元。图书档案 8.47万元,家具、用具、装具及动植物 79.64万元,

2.本单位无公务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额1952.62万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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2021

三江县洋溪乡中心校2021年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2021-02-08 21:50

来源: 县财政局

第一部分:概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分:2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:三江侗族自治县洋溪乡中心校概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

本部门的基本职能及主要工作目标是实施小学义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。

1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针,政策,法律法规等。

2.负责全乡辖内小学,幼儿园的德育,教学,教研,后勤等管理实务。

3.树立科学发展观,以德立校,依法治校,不断提高教育管理水平。

(二)2021年工作目标。

本部门的基本职能及主要工作目标是实施小学义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。 

1. 洋溪中学搬到三江县四中,各村校五年级和六年级集中乡中心校教学,管理好寄宿制,提高教学质量。

2. 进一步完善、优化我校教学常规管理评价机制,努力把我校教学质量提升工作做细做实。

3. 组织各学校教师开展教研活动,通过开展教研活动带动年轻教师的快速成长。

4. 在全乡范围内注重培养学生书法和绘画等特长,做好我校“一校一品,一校一特色”工作。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

洋溪乡中心校属于三江侗族自治县教育局管辖下的二机机构。我中心校的基本职能及工作目标为:宣传和贯彻执行党和国家的教育方针,政策,法律法规等。负责全乡辖内小学,幼儿园的德育,教学,教研,后勤等管理实务。树立科学发展观,以德立校,依法治校,不断提高教育管理水平。全乡含20各教学点和5所幼儿园。

编制现状及人员构成。

(1)单位编制情况:编制人数111人(其中:事业编制111人。)

(2)单位在册人员情况:在职人员111人(其中:专业技术事业人员108人、特岗人员2人)学生在册人数1877人

(3)单位退休人员情况:离退休职工33人(事业退休人员33人)。

(4)其他人员情况:享受独生子女补助1人,享受班主任津贴79人,其他临时人员42人(本土教师1,临时顶岗教师7人,免费营养餐工友34人)。遗属人员10人,享受贫困生午餐补助1877人,享受寄宿制生活补助163人。

第二部分:三江县洋溪乡中心校2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

(说明:上述报表详见附件的部门预算报表。)

第三部分:三江县洋溪中心校2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%;总支出19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入19526283.91元,明细如下:

1.一般公共预算拨款19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%

经费拨款19526283.91元,比上年增加1946520.67元,增加11.07%

(1)上级财政补助收入3706929.13元,比上年增加90486.63元,增加2.50%

(2)县级财政补助收入15559404.78元,同比增加1596084.04元,增加11.43%。

(3)纳入一般公共预算管理的非税收入0元。

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.在职人员增加,且人员经费提高,则预算增加;

2.生均公用经费提高,在校学生增加,今年增加非税收入,则预算增加。

3.退休人员和遗属人员减少,则预算减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

按支出结构分类划分,其中:

(1)基本支出预算19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

支出预算与上年增减变化的主要原因:

一、机关事业单位在职人员工资福利增加;

二、职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%2021年部门预算总支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1.205类教育支出19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%

六、一般公共预算支出表说明(分经济科目)

按支出结构分类划分,其中:

1.基本支出预算19526283.91元,其中:基本支出19526283.91元,占支出总预算100%,同比上年增加1946520.67元,增加11.07%,其中

①工资福利支出14243318.1元,占基本支出预算81.05%,同比增加1753188.28元,增加14.03%;

②商品和服务支出2853135.3元,占基本支出预算16.54%,同比增加 73905.84元,增长9.04%;

③对个人和家庭的补助支出2429830.51元,占基本支出预算2.41%,同比减少43283.49元,下降1.755%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费16673148.6元。其中:工资福利支出14243318.1元,对个人和家庭的补助支出2429830.51元。

2.公用经费2853135.3元。其中:商品和服务支出2853135.3元。

   八、政府性基金预算情况说明

 2021年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与上年持平。

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元,与上年持平;

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平;

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2021年三江县洋溪中心校机关运行经费财政拨款预算285.31万元。

洋溪中心校属于教育局管辖下的二级机构,事业单位运行经费财政拨款预算285.31万元,较上年预算增加7.39万元,增长9.04%。增加的原因是本单位生均公用经费提高,在校学生增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

(一)2021年政府采购预算486250元,同比减少6150元,下降1.24%。其中:一般公共预算资金486250元,同比减少6150元,下降1.24%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购486250元(其中:货物类采购486250元,工程类采购0元,服务类采购0元);

(三)国有资产占用情况说明

截止上年度末,本单位国有资产总额为2831.18万元,其中:流动资产10.43万元、固定资产2820.75万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数2820.75万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)27742㎡,价值2373.10万元;通用设备价值   124.40万元;专用设备价值235.31万元。图书档案 8.47万元,家具、用具、装具及动植物 79.64万元,

2.本单位无公务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额1952.62万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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