2015年广西三江县人民政府法制办公室收入支出决算表

来源: 县法制办公  |   发布日期: 2016-06-08 18:30   
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收入支出决算总表 财决01表编制单位:广西三江县人民政府法制办公室 2015年度 金额单位:元收入 支出 项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9一、财政拨款收入 1 378,885.00 378,885.00 378,885.00 一、一般公共服务支出 37 378,885.00 363,381.60 363,381.60 一、基本支出 60 378,885.00 378,885.00 378,885.00其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00 人员经费 61 258,230.70 258,230.70 258,230.70二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00 日常公用经费 62 120,654.30 120,654.30 120,654.30三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00 0.00四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00 基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00 行政事业类项目 65 0.00 0.00 0.00六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 15,503.40 15,503.40 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00 69 11 十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70 — — —12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 — — 378,885.0013 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 72 — — 215,467.1014 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 73 — — 120,654.3015 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 74 — — 42,763.6016 十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 75 — — 0.0017 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 76 — — 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 77 — — 0.0019 十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 78 — — 0.0020 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00 其他支出 79 — — 0.0021 二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00 80 22 二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00 81 23 二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00 82 本年收入合计 24 378,885.00 378,885.00 378,885.00 本年支出合计 83 378,885.00 378,885.00 378,885.00用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00 结余分配 84 — — 0.00年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 交纳所得税 104   其中:交纳所得税 85 — — 0.00基本支出结转 27 — — 0.00 提取职工福利基金 105      提取职工福利基金 86 — — 0.00项目支出结转和结余 28 — — 0.00 转入事业基金 106      转入事业基金 87 — — 0.00经营结余 29 — — 0.00 其他 107      其他 88 — — 0.0030 年末结转和结余 108   年末结余 89 0.00 0.00 0.0031 基本支出结转 90 — — 0.0032 项目支出结转和结余 91 — — 0.0033 经营结余 92 — — 0.0034 93 35 94 总计 36 378,885.00 378,885.00 378,885.00 总计 95 378,885.00 378,885.00 378,885.00注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

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  发布日期: 2016-06-08 18:30

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收入支出决算总表 财决01表编制单位:广西三江县人民政府法制办公室 2015年度 金额单位:元收入 支出 项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9一、财政拨款收入 1 378,885.00 378,885.00 378,885.00 一、一般公共服务支出 37 378,885.00 363,381.60 363,381.60 一、基本支出 60 378,885.00 378,885.00 378,885.00其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00 人员经费 61 258,230.70 258,230.70 258,230.70二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00 日常公用经费 62 120,654.30 120,654.30 120,654.30三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00 0.00四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00 基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00 行政事业类项目 65 0.00 0.00 0.00六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 15,503.40 15,503.40 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00 69 11 十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70 — — —12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 — — 378,885.0013 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 72 — — 215,467.1014 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 73 — — 120,654.3015 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 74 — — 42,763.6016 十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 75 — — 0.0017 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 76 — — 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 77 — — 0.0019 十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 78 — — 0.0020 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00 其他支出 79 — — 0.0021 二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00 80 22 二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00 81 23 二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00 82 本年收入合计 24 378,885.00 378,885.00 378,885.00 本年支出合计 83 378,885.00 378,885.00 378,885.00用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00 结余分配 84 — — 0.00年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 交纳所得税 104   其中:交纳所得税 85 — — 0.00基本支出结转 27 — — 0.00 提取职工福利基金 105      提取职工福利基金 86 — — 0.00项目支出结转和结余 28 — — 0.00 转入事业基金 106      转入事业基金 87 — — 0.00经营结余 29 — — 0.00 其他 107      其他 88 — — 0.0030 年末结转和结余 108   年末结余 89 0.00 0.00 0.0031 基本支出结转 90 — — 0.0032 项目支出结转和结余 91 — — 0.0033 经营结余 92 — — 0.0034 93 35 94 总计 36 378,885.00 378,885.00 378,885.00 总计 95 378,885.00 378,885.00 378,885.00注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


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