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中共三江侗族自治县委员会统一战线工作部2016年部门预算公开

  • 发布时间:2016-03-05 00:51
  • 文章来源:统战部

中共三江侗族自治县委员会统一战线工作部
2016年部门预算公开
 
目    录
 
第一部分:中共三江侗族自治县委员统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:中共三江侗族自治县委员统一战线工作部2016年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出表
表八:政府性基金预算支出表
第三部分:中共三江侗族自治县委员统一战线工作部2016年度部门预算情况说明
一、2016年度收入支出预算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出总体情况。
三、2016年度政府性基金支出预算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:中共三江侗族自治县委员会统一战线工作部概况
 
一、主要职能
1、贯彻执行中央、区党委关于统一战线的方针、政策和市委及县委有关批示;研究统一战线的理论和政策,围绕经济建设中心,开展统战工作。
2、负责联系工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对工商联的方针、政策。
3、负责调查研究有关民族、宗教问题,贯彻落实党的民族宗教政策,协调和解决民族宗教工作的实际问题;联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的选拔培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士,做好港澳台胞和台属的有关工作,为引进台资、办好台资台属企业,振兴三江经济建设服务。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务工作,做好党外后备干部和新的社会阶层人物队伍建设工作。
6、负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查研究并反映我县各级工商联和非公经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议。
7、调查研究党外知识分子的工作情况,反映具体问题、协调关系,提出政策建议,并联系和做好培养党外知识分子代表人物的工作。
8、负责区内外经济社团、非公经济和港澳台各界人士的联谊和招商引资工作。
9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
10、管理并承担县委台湾工作办公室、县人民政府台湾事务办公室和县人民政府宗教事务办公室的工作职能。
11、负责指导乡(镇)党委统战工作,负责党外领导干部和统战部门干部的培训工作,并做好非公有制经济代表人士的思想政治教育工作。
12承担县委、县人民政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成:中共三江县委统战部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:中共三江侗族自治县委员会统一战线工作部
2016年部门预算报表
 
 
表一:收支预算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款  115 一、一般公共服务支出 97
二、政府性基金预算拨款  0 ……  0
三、纳入财政专户管理收入  0 八、社会保险和就业支出  8
四、转移性收入  0 十、医疗卫生与计划生育支出  5
五、事业单位经营收入  0 二十、住房保障支出  5
六 、国有资本经营预算拨款   ……  0
       
       
本年收入合计 115 本年支出合计  115
 用事业基金弥补收支差额  0 结余分配  0
 上年结转  0 年末结转与结余  0
       
收入总计 115 支出总计  115
         
 


表二:收入预算总表
单位:万元                    
项 目 总计 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 政府性基金收入
科目编码 科目名称
类款项 栏次 1 2 3 4 5
合计  115 115 115  0  0
201 一般公共服务支出 97 97 97    
208 社会保险和就业支出 8 8 8    
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5 5    
221 住房保障支出 5 5 5    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 
表三:支出预算总表
单位:万元                    
项 目 总计 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
类款项 栏次 1 2 3 4  
合计  115 115 104  11  0
201 一般公共服务支出 97 97 87 11  
208 社会保险和就业支出 8 8 8    
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5 5    
221 住房保障支出 5 5 5    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 115 一、一般公共服务支出 18 97 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 8    
  7   …… 24      
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 25 5    
  9   …… 26      
  10   二十、住房保障支出 27 5    
  11     28  
本年收入合计 12 115 本年支出合计 29 115
年初财政拨款结转和结余 13 0 年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14 0   31  
政府性基金预算财政拨款 15 0   32  
  16     33  
合计 17 115 合计 34 115
 
 
表五:一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 115  104  11 
201 一般公共服务支出 97 86 11
208 社会保险和就业支出 8 8  
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5  
221 住房保障支出 5 5  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 


表六:一般公共预算基本支出表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 104   91 13
工资福利支出 50   50  
  基本工资      
  津贴补贴      
  ……      
  奖金      
  绩效工资      
  其他工资福利支出      
商品和服务支出 13    13
  办公费      
  印刷费      
……      
  差旅费      
  维修(护)费      
会议费      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助 41  41  
  离休费      
  退休费      
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度决算数 2016年度预算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.90 0 1.14 0 1.14 0.76 0.4 0 0 0 0 0.4
 


 
 
表八:政府性基金预算支出表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0   
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 


第三部分:中共三江侗族自治县委员会统一战线工作部
2016年度部门预算情况说明
 
一、2016年度收支预算总体情况
(一)部门收入预算115万元。
1.财政预算拨款115万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
   (二)部门支出预算115万元。包括:
1.基本支出预算104万元。其中工资福利支出50万元;商品和服务支出13万元;对个人和家庭的补助41万元。
2项目支出(经常性项目)预算11万元。
3.结余分配0万元。
4.年末结转和结余0元。
二、2016年度一般公共预算支出情况
中共三江侗族自治县委员会统一战线工作部2016年度一般公共预算支出115万元,其中:基本预算支出104万元;项目预算支出11万元。
1.工资福利支出50万元;
2.商品和服务支出13万元;
3.对个人和家庭的补助41万元。
4.项目预算支出11万元。
三、2016年度政府性基金支出预算情况
中共三江侗族自治县委员会统一战线工作部2016年度政府性基金预算支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出情况说明
中共三江侗族自治县委员会统一战线工作部2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出中,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费预算支出0万元;公务接待费预算支出0.4万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算支出0万
(三)公务接待费预算支出0.4万元。
(四)三公经费预算减少说明:2015年本部门“三公经费”预算决算支出1.90万元,2016“三公经费”预算支出比2015年“三公经费”预算决算支出少1.5万元,降低79%。主要原因是:取消了公务用车的运行和维护费用,降低公务接待费及会议会。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费预算支出情况说明。
2016“三公经费”预算支出比2015年“三公经费”预算决算支出少1万元,降低71%。主要原因是:取消了公务用车的运行和维护费用。
(二)政府采购预算支出情况说明。
2016年本部门政府采购预算支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
2016年本部门没有占用国有资产情况。
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